333体育

您的位置: 333体育- 患者服务- 科室导航- 内部审计室
内部审计室
负责人:栾志霞

科室概况

内部审计室是333体育 主管内部审计工作的职能部门,在333体育 党委的统一领导下,根据国家法律、法规、政策和上级主管部门的有关规定,对333体育 的经济活动实行内部审计监督。其主要履行以下职责:

一、建立健全内部审计制度;

二、编制年度内部审计工作计划;

三、开展贯彻落实上级重大决策部署、财务收支、业务活动、内部控制及风险管理等相关审计;

四、督促落实和跟踪检查审计整改工作;

五、报告内部审计工作情况、审计发现的重大损失、重大风险以及违纪违法问题线索等重要事项;

六、法律法规规定的其他职责以及上级主管部门和333体育 交办的其它工作。


优势诊疗项目 / 专病专科

诊疗特色

科室动态

推荐专家

多学科联合门诊 名医门诊 特需门诊 专家门诊

科室相册

333体育 出诊信息 333体育 预约挂号 333体育 特色诊疗 333体育 检查结果 333体育 就诊指南 333体育 微信

333体育 微信公众服务平台

333体育
333体育 返回顶部
  • 333体育
  • 333体育
  • 333体育

地址:杭州市浣纱路261号

电话:0571-56005600

信箱:[email protected]

传真:0571-87914773

  • 333体育

    订阅号

  • 333体育

    服务号

Copyright © 2011-2025 333体育(中国)官方网站 All rights reserved 网站备案:浙ICP备05019227号-1 浙公网安备 33010202000483号 技术支持:新慧医联